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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务办2016年部门预算

2016-03-15 17:18:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室


第一部分  部门概况 

  一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室及所属事业单位基本情况 

  (一)机构设置情况 

  行政单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室,设2个内设机构:政务服务综合协调所、政务信息网络服务站,属全额拨款事业单位。 

  (二)基本职能 

  1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室基本职能:政务服务管理办公室主要负责对中心各窗口有关行政审批、审核、核准、服务的组织、协调、监督、管理 

  2、政务服务综合协调所基本职能:1、协助县政务服务管理办公室综合协调处理县政务服务中心日常运转工作。具体负责文秘、窗口工作人员的培训、管理和考评工作,以及财务、后勤工作。2.具体负责审核、协调部门进入与退出县政务服务中心的行政许可与非行政许可审批事项、收费事项、确认登记、查询服务及其他便民服务、公共服务事项,规范办理流程。3.负责部门政务服务事项办理情况的跟踪督查、统计分析工作。4、具体负责对乡镇、村级(社区)政务服务工作的业务指导。 

  3、政务信息网络服务站基本职能:1、开发和维护政府门户网站,管理和维护bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县信息公开统一平台、基层信息化应用平台、海望通用软件3.0;2、维修政务服务中心各种电脑设备;3、为乡镇政务服务中心提供技术支持; 

  二、人员构成情况 

  bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室行政编制1人,在职人数1人。 

  局属事业单位事业编制7人。在职人数 7人。  

  第二部分 2016年部门预算报表 

  表一:部门收支总表 

  表二:部门收入总表 

  表三:部门支出总表 

  表四:财政拨款收支总体情况表(按经济分类科目) 

  表五:一般公共预算支出情况表 

  表六:一般公共预算基本支出情况表 

  表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  表八:政府性基金预算支出情况表 

  第三部分 2016年部门预算情况说明 

  一、2016年收支预算总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2016年收入预算 141.72万元,同比增加(减少) 万元,增长24.49%。其中:公共预算拨款 141.72万元,同比增加27.88万元,增长24.49 %;政府性基金拨款0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%;未纳入预算管理的其他收入 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,其中:纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其他收入0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。 

  (二)支出预算说明 

  2016年支出总预算141.72万元,其中:基本支出61.62万元,占支出总预算43.48%,同比增加39.78万元,增长21.64%;项目支出80.10万元,占支出总预算56.51%,同比减少11.9万元,下降12.93 %。 

  1、按支出功能分类科目划分,共分为 3类,其中: 

  一般公共服务支出124.01万元,占支出总预算87.50%,同比增加14.09万元,增长12.81 %; 

  社会保障和就业支出7.89万元,占支出总预算5.56%,同比增加7.81万元,增长9862.50%; 

  医疗卫生支出5.20万元,占支出总预算3.66%,同比增加 3.17万元,增长156.15 %。 

  住房保障支出4.62万元,占支出总预算3.25%,同比增加2.81万元,增长155.25 %。 

  2、按支出经济分类科目划分,共分为3类,其中: 

  工资福利支出类科目51.23万元,占支出总预算36.15 %,同比增加34.37 万元,增长203.85 %; 

  商品和服务支出类科目3.84万元,占支出总预算2.71 %,同比增加1.42万元,增长58.67 %; 

  对个人和家庭的补助类科目6.55万元,占支出总预算 4.62%,同比增加3.99万元,增长155.86 %; 

  3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1)基本支出预算 

  基本支出的工资福利支出预算51.23万元,占支出总预算36.15%,同比增加34.37万元,增长203.85 %;基本支出的商品和服务支出预算3.84万元,占支出总预算 2.71%,同比增加1.42万元,增长58.67 %;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.55万元,占支出总预算 4.62%,同比增加3.99 万元,增长155.86 %。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出预算80.10万元,占支出总预算56.52%,同比减少11.9万元,下降12.93 %。 

  二、2016年一般公共预算支出预算情况 

  2016年一般公共预算支出预算124.01万元,其中:基本支出万61.62元,占一般公共预算支出预算49.69%,同比增加39.78 万元,增长182.14 %;项目支出80.10万元,占一般公共预算支出预算64.59%,同比减少11.9万元,下降12.93 %。 

  按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中: 

  ①一般公共服务类科目124.01万元,占一般公共预算支出预算87.50%,同比增加14.09万元,增长12.81 %。具体如下: 

  行政运行43.91万元,同比增加25.99万元,增长145.03 %,全部是基本支出(项目支出)预算。主要用于工资福利支出和商品服务支出。 

  一般行政管理事务137.10万元,同比增加25.07 万元,增长22.37 %,全部是基本支出(项目支出)预算。主要用于一般公共服务。 

  由县政府统一安排,经县人大批准bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政务服务管理办公室2016年度部门预算801000元。 

  表一:部门收支总表 

  表二:部门收入总表 

  表三:部门支出总表 

  表四:财政拨款收支总体情况表 

  表五:一般公共预算支出情况表 

  表六:一般公共预算基本支出情况表 

  表七:政府性基金预算支出情况表 



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