bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@

图片

二维码
hmxxwx.jpg
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-06 18:14:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县财政局


  第一部分:部门概况 

  一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室及所属事业单位概况 

  (一)基本情况 

  1.负责县人民政府各项会议的准备工作,协助县人民政府领导组织协调会议决定事项的实施; 

  2.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的各类文件; 

  3.办理各乡镇人民政府及县人民政府各部门按程序呈送的各类请示、报告,提出拟办意见,报县人民政府领导审批;所有请示、报告经县人民政府领导批示后,以批复件或通知方式发至有关单位; 

  4.根据县人民政府领导的批示,对各乡镇人民政府或县人民政府各部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定; 

  5.督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门,对县人民政府公文、会议、决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告; 

  6.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重特大事故; 

  7.办理领导交办的来信来访及其他事项; 

  8.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,供领导决策参考; 

  9.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,协助处理各乡镇和县直各部门向县人民政府反映的重要问题; 

  10.负责做好行政事务工作,为县人民政府领导服务。 

  二、机构设置情况 

  1.行政单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室,设5个内设机构:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县漓江风景名胜区协调管理办公室、一秘股、二秘股、综合信息股、机要股。 

  2.挂牌机构1个:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府行政督查办公室。 

  3.所属全额拨款事业单位1个,即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府应急管理办公室。 

  三、人员构成及编制现状 

  bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室行政编制29人,在职人数24人,退休8人。 

  挂牌机构bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府行政督查办公室编制2人,在职人数0人。 

  所属事业单位事业编制2人,在职人数0人。 

  第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室2018年部门预算报表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算支出表 

  三、一般公共预算基本支出表 

  四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表 

  五、政府性基金预算拨款支出预算表 

  六、部门收支总表 

  七、部门收入总表 

  八、部门支出总表 

  上述报表详见附件。 

  第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算598.68万元,同比减少28.92万元,同比减少4.61%。其中:一般公共财政预算拨款598.68万元,同比减少28.92万元,同比减少4.61%。 

  (二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算598.68万元,其中:基本支出预算47.46万元,占支出总预算78.58%,同比减少60.12万元,减少11.33%;项目支出预算128.22万元,占支出总预算21.42%,同比增加31.2万元,增长32.16%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)201一般公共服务支出472.35万元,占支出总预算的78.9%,同比增加56.03万元,增长13.46%; 

  (2)208社会保障和就业支出91.52万元,占支出总预算的15.29%,同比减少52.44万元,减少36.43%; 

  (3)210医疗卫生与计划生育支出33.31万元,占支出总预算的5.56%,同比增加0.11万元,增长0.33%; 

  (4)204公共安全支出1.5万元,占支出总预算的0.25%,同比增加0.75万元,增长100%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

  (1)基本支出预算 

  基本支出470.46万元,占支出总预算78.58%,同比减少60.12万元,增长11.33%。其中: 

  工资福利支出预算369.39万元,占基本支出预算78.52%,同比增加44.5万元,增长13.7%。 

  商品和服务支出预算83.2万元,占基本支出预算17.68%,同比减少5.15万元,减少5.83%。 

  对个人和家庭的补助支出预算17.87万元,占基本支出预算3.8%,同比减少99.47万元,下降84.77%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出128.22万元,占支出总预算21.42%,同比增加31.2万元,增长32.16%。 

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年一般公共预算拨款支出598.68万元,其中:基本支出470.46万元,项目支出128.22万元。具体支出预算如下: 

  行政运行273.82万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务130.03万元,全部是项目支出预算。主要用于完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。 

  机关服务2.5万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 

  其他财政事务支出66万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休0.16万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费69.38万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

  机关事业单位职业年金缴费16.87元,全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

  行政单位医疗18.77万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算3.8万元。 

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.8万元,比2017年预算8.8万元减少0万元,同比下降0%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。 

  2.公务接待费2018年预算5万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2018年预算3.8万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:名词解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。 

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府办公室2018年部门预算公开表 



微信图片_20200325153011.jpg



[打印本页]


图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展