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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇2020年部门预算

2020-08-14 11:00:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇人民政府


目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

  1. 主要职能

    一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    (四)保护各种经济组织的合法权益;

    (五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

    (七)办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇人民政府共有直属单位10个。其中行政单位1,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇人民政府;参照公务员管理事业单位 1 个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇财政所;全额拨款事业单位7 ,分别是:计生站、国土规建环保安监站、企业管理办、社保所、农机站、文化站、水土保持站;差额拨款事业单位 1个,即:卫生院。

    第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇2020年部门预算报表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    上述报表详见附件。

    第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇2020年部门预算情况说明

  2. 财政拨款收支预算情况说明

    2020年收入总预算2946.83万元,其中:一般公共财政预算拨款2946.83万元。支出总预算2946.83万元。

    二、一般公共预算支出情况说明

    按支出功能分类科目划分,共分为十类,其中:

    (1)一般公共服务支出1166.85万元,占支出总预算的39.6%,同比增加252.53万元,增长27.62%;

  3. 国防支出1.5万元,占支出总预算0.05%

  4. 文化体育与传媒支出32.89万元,占支出总预算1.12%

  5. 社会保障和就业支出350.79万元,占支出总预算的11.91%,同比增加3.01万元,增长0.87%;

  6. 医疗卫生与计划生育支出179.8万元,占支出总预算的6.11%;

  7. 节能环保支出195万元, 占支出总预算的6.62%:

  8. 城乡社区支出407.05万元,占支出总预算13.82%,同比增加41.7万元,增长11.41%;

  9. 农林水支出446.38万元,占支出总预算15.15%,同比增加130.1万元,增长41.14%;

  10. 资源勘探信息等支出62.1万元,占支出总预算2.11%;

  11. 住房保障支出104.47万元,占支出总预算的3.55%,

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出预算1485.4万元,占支出总预算50.41%,同比增加108.63万元,增长7.89%。其中:

    工资福利支出预算1065.12万元,占基本支出预算71.71%。

    商品和服务支出预算286.49万元,占基本支出预算19.29%。

    对个人和家庭的补助支出预算133.79万元,占基本支出预算9.01%。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算118.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算74.5万元,公务用车运行维护费支出预算44万元,公务用车购置费支出预算0万元。与上年持平。

    公务接待费主要是安排接待上级政府及兄弟乡镇有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    公务用车费主要用于镇辖区内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  12. 政府性基金预算情况说明

    2020年我镇未安排政府性基金支出。

    六、收支预算情况说明

    (一)收入预算说明。

    2020年收入总预算2946.83万元,同比增加461.61万元,增长18.58%。其中:一般公共财政预算拨款2946.83万元,同比增加461.61万元,增长18.58%。

    (二)支出预算说明。

    2019年支出总预算2946.83万元,其中:基本支出预算1485.4万元,占支出总预算50.4%,同比增加108.63万元,增长7.89%;项目支出预算1461.43万元,占支出总预算49.6%,同比增加352.98万元,增长31.85%。

    2020年支出预算总体增长的主要原因是加大扶贫攻坚力度安排的工作经费增加,所以使当年支出预算总体有所增长。

    七、收入预算情况说明

    2020年收入总预算2946.83万元,同比增加461.61万元,增长18.58%。其中:一般公共财政预算拨款2946.83万元,同比增加461.61万元,增长18.58%。

    八、支出预算情况说明

    2020年支出总预算2946.83万元,其中:基本支出预算1485.4万元,占支出总预算50.4%,同比增加108.63万元,增长7.89%;项目支出预算1461.43万元,占支出总预算49.6%,增加352.98万元,增加31.85%。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    行政运行经费739.46万元,主要用于本镇按县统一规定的开支标准安排的人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2020年无政府采购预算

    (三)国有资产占用情况说明

    根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的公务用车编制为3辆;事业单位核定公务车编制2辆(计生站1辆,国土规建站1辆);垃圾车3辆。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2019年无200万元以上预算项目

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

    十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

    十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,镇机关和镇属事业单位职工计缴的住房公积金。

表1 财政拨款收支总表.xlsx

表2 一般公共预算支出表.xlsx

表3 一般公共预算基本支出表.xlsx

表4 一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

表5 政府性基金预算支出表.xlsx

表6 部门收支总表.xlsx

表7 部门收入总表.xlsx

表8 部门支出总表.xlsx



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