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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院部门2021年部门预算

2021-03-25 11:55:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院


目录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院概况

、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗工作,协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,职业卫生等公共卫生工作,协助做好城乡居民医疗保险工作。

(二)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

(三)贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。

(四)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(五)提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健。协助处置突发公共卫生事件:承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

(六)完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置情况

事业单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院,属差额拨款单位。内设9个职能科室,分别是:1、院办;2、医疗综合科;3、妇产科;4、中医科;5、医技科;6、公共卫生科;7中西药房;8护理部;9、财务科

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院编制人数为35 人,其中:专业技术编制32 人,机关后勤服务聘用人员控制数3 人,财政差额拨款事业编制35 人。在职实有人数30 人,其中:专业技术编制实有31人,后勤服务控制聘用人员实有2人。离退休人员4人,外聘人员14人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县潮田乡卫生院2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2021年收支总预算232.25万元,同比减少310.7万元,下降57.22%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。

(二)收入预算说明

2021年收入总预算232.25万元,同比减少310.7万元,下降57.22%。其中:一般公共预算收入232.25万元,占收入总预算的100%,同比减少310.7万元,下降57.22%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。收入预算总体增加的主要原因是2021年预算资金比2020年有所减少。

(三)支出预算说明

2021年支出总预算232.25万元,同比减少310.7万元,下降57.22%。其中:一般公共预算拨款支出232.25万元,占支出总预算的100%,减少310.7万元,下降57.22%;政府性基金拨款支出0 万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,支出预算总体减少的主要原因政策性调资所致。

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1、社会保障和就业支出36.57万元,占支出总预算15.75%减少3.54万元,下降9.68%;原因是津贴补贴未做预算。

2、卫生健康支出177.02万元,占支出总预算76.22%减少307.34万元,下降173.62%;原因是商品服务支出未做预算。

3、住房保障支出18.66万元,占支出总预算8.03%增加0.18万元,上升0.97%;原因是在编在职人员工资增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出232.25万元,同比减少4.03万元,下降1.7%,其中:

工资福利支出预算221.06万元,同比减少3.33万元,下降15.1%;原因是津贴补贴未做预算。

对个人和家庭的补助支出预算11.19万元,同比减少0.7万元,下降6.26%。主要原因是退休人员公务员医疗补助费减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位无此项预算

五、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算

六、收支预算情况说明

本单位无此项预算

七、收入预算情况说明

本单位无此项预算

八、支出预算情况说明

本单位无此项预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位无此项预算

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位无此项预算

(三)国有资产占用情况说明

本单位无此项预算

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无此项预算

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他支出:指除上述“基本支出”、“项目支出”等以外的支出


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