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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县市场监督管理局2022年部门预算

2022-03-30 16:00:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县市场监督管理局


目录

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况??

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分??专业名词解释

第四部分2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

1、宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章,在bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县委、县政府领导下和上级工商行政管理机关、质量技术监督机关指导下,负责市场监督管理和行政执法的有关工作,拟订提高bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。贯彻执行国家、自治区和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动落实食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责对各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、组织开展有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11、组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为县政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12、负责组织管理个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承担产品质量诚信体系建设责任,负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:质量管理工作,具体实施国家质量振兴纲要,推进质量兴县及名牌发展战略,协助有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

14、承担监督管理生产、流通领域产品质量,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工业产品生产许可证工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:有关专项打假活动。

15、负责管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位和行业协会的标准化工作,监督管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:组织机构代码和商品条码工作。

16、负责管理和监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:计量标准、标准物质。

负责规范和监督商品计量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

17、协助管理监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

18、承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:特种设备安全监察工作的职责,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

19、组织制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工商行政管理和质量技术监督的科技发展规划,负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工商行政管理和质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:内行业和专业的工商行政管理和质量技术监督工作。

20、负责机动车安全技术检验机构的监督管理职责。

21、承办bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府和上级工商行政管理机关、质量技术监督机关交办的其他事项。

22、负责监督实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品行政许可、食品质量管理规范食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,组织开展食品安全风险监测工作。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。

23、负责开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查工作,组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

24、负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

25、负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

26、负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

27、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

28、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位)

1、行政单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县市场监管局,设21个内设机构:办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护股、市场与合同规范管理股、行政审批股(企业与个体私营经济监督管理股)、特种设备安全监察股、计量和标准化管理股、质量和认证认可管理股、综合协调和应急管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、食品餐饮安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、价格监督检查股、知识产权保护股、人事股、财务股、市场监管执法稽查大队一中队、市场监管执法稽查大队二中队、市场监管执法稽查大队三中队。14个派出机构:城区市场监督管理所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:镇市场监督管理所、八里街市场监督管理所、定江镇市场监督管理所、大圩镇市场监督管理所、灵田镇市场监督管理所、三街镇市场监督管理所、九屋镇市场监督管理所、潮田乡市场监督管理所、兰田瑶族乡市场监督管理所、公平乡市场监督管理所、大境瑶族乡市场监督管理所、潭下镇市场监督管理所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:市场监督管理所。

2、局属全额拨款事业单位2个,分别是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县产品质量检验所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县计量检定测试所。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

局编制177人,在职实有人数170人,离退休人员60人,聘请人员22人。

1、局本级编制159人,在职实有153人,其中:行政实有人,机关后勤服务聘用人员实有人;退休人员58人;外聘人员20人。

2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县产品质量检验所事业编制7人,在职实有7人,外聘人员1人。

3.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县计量检定测试所事业编制11人,在职实有10人,退休人员2个,外聘人员1人。

四、年度主要工作任务

进一步完善市场准入制度,公平统一、开放透明的市场准 入规则全面形成。各种行政审批大幅削减,商事登记前置、后置审批事项大幅减少,各类不必要的证照基本取消,新增市场主体持续增长、活跃发展,为带动消费促进经济快速发展贡献力量。消费维权的便利程度大幅度提高。商品和服务消费的质量安全水平全面提升,消费满意度持续提高。市场监管综合执法体制改革全面完成,市场监管格局进一步完善, 形成统一、规范、 权责明确、公正高效、法治保障的市场监管执法体系。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算2998.65万元,同比增加682.46万元,增长29.47%,增长原因是工资福利支出增多,奖金纳入预算。其中,收入包括:一般公共预算拨款收入2998.65万元。支出包括:一般公共服务支出2187.71万元、社会保障和就业支出432.73万元、卫生健康支出204.98万元、住房保障支出173.23万元。

二、收入预算说明

2022年收入总预算2998.65万元,同比增加682.46万元增长29.47%。其中:一般公共预算收入2998.65万元,占收入总预算的100%,同比增加682.46万元增长29.47%;收入预算总体增加的主要原因是工资福利支出增多,奖金纳入预算。

三、支出预算说明

2022年支出总预算2998.65万元,同比增加682.46万元,增长29.47%。其中:一般公共预算拨款支出2998.65万元,占支出总预算的100%,增加682.46万元,增长29.47%;支出预算总体增加的主要原因是工资福利支出增多,奖金纳入预算。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出2187.71万元,占支出总预算72.96%,增加529.83万元,增长31.96%;社会保障和就业432.73万元,占支出总预算的14.43%,同比增加147.6万元,同比增长51.77%;卫生健康204.98万元,占支出总预算的6.84%,同比减少2.46万元,同比下降1.19%;住房保障支出173.23万元,占支出总预算的5.78%,同比增加7.49万元,同比增长4.52%。总体增长的主要原因是五险二金基数上调。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2711.56万元,占支出总预算90.43%,同比增加395.37万元,增长17.07%。其中:

工资福利支出2234.9万元,占基本支出预算82.43%,同比增加693.32万元,增长44.98%;

商品和服务支出308.54万元,占基本支出预算11.38%,同比增加8.95万元,增长2.99%;

对个人和家庭的补助168.12万元,占基本支出预算6.2%,同比增加25.73万元,增长18.07%;

(2)项目支出预算287.09万元,占支出总预算9.58%,同比减少45.54万元,下降13.69%。

商品和服务支出286.91万元,占项目支出预算99.94 %,同比减少45.54万元,下降13.7%;

对个人和家庭的补助0.18万元,占项目支出预算0.06 %,与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收入预算2998.65万元,同比增加682.46万元,增长29.47%,其中:一般公共预算拨款支出2998.65万元,占支出总预算的100%,增加682.46万元,增长29.47%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款收入预算的0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是工资福利支出增多,奖金纳入预算。

2022年财政拨款支出预算2998.65万元,同比增加682.46万元,增长29.47%。其中:一般公共预算拨款支出2998.65万元,占支出总预算的100%,增加682.46万元,增长29.47%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款支出预算的0%。财政拨款支出预算增加的主要原因是工资福利支出增多,奖金纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算2998.65万元,同比增加682.46万元,增长29.47%。其中:基本支出预算2711.56万元,占一般公共预算支出预算的90.43%,同比增加395.37万元,增长17.07%。;项目支出预算287.09万元,占一般公共预算支出预算的9.58%,同比减少45.54万元,下降13.69%。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1、一般公共服务支出2187.71万元,占一般公共预算支出72.96%,同比增加242.74万元,增长14.65%;其中

行政运行1900.62万元,全部是基本支出预算,主要用于工资福利支出。

一般行政管理事务287.09万元,全部是项目支出预算,主要用于单位日常运行、监督执法等。

2、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出810.94万元,占一般公共预算支出27.05%,同比增加152.63万元,增长23.19%;其中:

行政单位离退休86.28万元,全部是基本支出预算,主要用于离退休干部生活补助等。机关事业单位基本养老保险缴费支出230.97万元;机关事业单位职业年金缴费支出115.48万元;行政单位医疗129.92万元;公务员医疗补助72.18万元;其他行政事业单位医疗支出2.89万元;住房公积金173.23万元,全部是基本支出预算,主要用于缴纳单位部分五险二金。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算2711.56万元,占一般公共预算支出90.43%,同比增加395.37万元,增长17.07%。其中:

工资福利支出2234.9万元,占基本支出预算82.43%,同比增加693.32万元,增长44.98%;

商品和服务支出308.54万元,占基本支出预算11.38%,同比增加8.95万元,增长2.99%;

对个人和家庭的补助168.12万元,占基本支出预算6.2%,同比增加25.73万元,增长18.07%;

2、项目支出预算287.09万元,占支出总预算9.58%,同比减少45.54万元,下降13.69%。

商品和服务支出286.91万元,占项目支出预算99.94%,同比减少45.54万元,下降13.7%;

对个人和家庭的补助0.18万元,占项目支出预算0.06 %,与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2711.56万元,其中:

人员经费2403.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费308.54万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共74.18万元,同比减少89.66万元,下降54.73%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。

2、公务接待费预算4.33万元,同比减少7.16万元,下降62.32%。下降原因主要是接待减少。主要用于业务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算51.8万元,同比减少6.5万元下降11.15%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费51.8万元,同比减少6.5万元下降11.15%。主要用于公车维修、油费等开支。

4、会议费预算3.08万元,同比减少7.24万元,下降70.16%。下降原因主要是会议减少。主要用于会议用餐开支。

5、培训费预算14.97万元,同比减少68.76万元,下降82.13%。下降原因主要是培训减少。主要用于业务培训开支。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共74.18万元,同比减少89.66万元,下降54.73%。具体如下:

2、公务接待费预算4.33万元,同比减少7.16万元,下降62.32%。下降原因主要是接待减少。主要用于业务接待。

3、公务用车购置和运行维护费预算51.8万元,同比减少6.5万元下降11.15%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费51.8万元,同比减少6.5万元下降11.15%。主要用于公车维修、油费等开支。

4、会议费预算3.08万元,同比减少7.24万元,下降70.16%。下降原因主要是会议减少。主要用于会议用餐开支。

5、培训费预算14.97万元,同比减少68.76万元,下降82.13%。下降原因主要是培训减少。主要用于业务培训开支。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022年局部门机关运行经费308.54万元,同比增加8.95万元,同比增长2.99%。具体包括其中办公费3.85万元,印刷费2.77万元,水费2.31万元,电费6.16万元,邮电费25.58万元,差旅费35.42万元,维修(护)费3.39万元,会议费3.08万元,培训费4.47万元,公务接待费3.54万元,劳务费1.85万元,工会经费19.12万元,公务用车运行维护费51.8万元,其他交通费用135.72万元,其他商品和服务支出9.49万元。

(二)政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额30万元,同比增加18万元同比增长150%。增加的主要原因是电脑空调等损坏多,无法维修,已至报废年限。其中:一般公共预算拨款30万元,同比增加18万元同比增长150%;无政府性基金预算。

(三)国有资产情况说明

本部门资产总计2922.7万元,其中:固定资产2574.13万元,无形资产348.57万元。

本部门实有在编车辆26辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标项目情况说明

本部门2022年共有31项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款438.82万元。具体如下:

1、注册证照费4万元。

2.质量兴县工作经费6万元。

3.2022年自治区食品药品安全资金(食品部分第二批) 17万元。

4.食品药品快检经费10万元。

5.日常运行办公费用55.7万元。

6.执法监督检查人员差旅费20万元。

7.追加新开办企业免费刻制印章费用6.39万元。

8.新开办企业免费刻制印章费用60万元。

9.临时人员工资10万元。

10.办公场所维护维修费及租赁费23万元。

11.食品药品安全监督抽检经费25万元。

12.培训费7万元。

13.党建活动经费15万元。

14.物业管理经费10万元。

15.整顿规范市场经济秩序12万元。

16.食品安全工作经费2.97万元。

17.食品安全监督抽检经费15.02万元。

18.执法办案经费6.32万元。

19.农村“两网”经费4.51万元。

20.食品、药品及医疗器械抽验经费4.9万元。

21.村级(社区)食品药品安全协管员经费14.7万元。

22.餐饮服务食品安全整顿执法经费6.55万元。

23.办公设备购置经费3.9万元。

24.行政拨付工会经费50万元。

25.食品及酒类生产、流通环节安全监管经费12.79万元。

26.消费者维权经费8万元。

27.质量技术监督行政执法9万元。

28.打假办案经费10.67万元。

29.2022年自治区食品药品安全资金2万元。

30.县派第一书记驻村专项工作经费1.5万元。

31.保健品、化妆品日常监管经费4.9万元。

(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目。

(六)政府购买服务项目情况说明

按照自治区食品抽检考核目标,要求各县区按人口千人4.5份完成,需完成1890份,约需经费189万元。快检按应抽尽抽的原则,我县任务繁重,经县局与区、市局汇报协调,今年抽检任务已经确定完成232份即可;为切实提升bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:食用农产品质量安全水平,根据《自治区市场监管局关于深入实施全区市场销售食用农产品质量安全快检监测系统工作的通知》(桂市监函〔2019605号)要求,同时将针对县城8个农贸市场以及乡镇12个农贸市场开展农产品快速检测工作。根据我局工作需求,2022年委托广西桂林锐德检测认证技术有限公司进行检测,并签订合同,预算金额55万元。

第三部分??专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项): 主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

上述报表详见附件。

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