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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局2022年部门预算

2022-03-30 10:55:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局


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目录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局概况

一、主要职能

一)负责应急管理工作,指导乡镇(社区)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)组织编制bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作,可按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇(社区)及社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作,指导乡镇(社区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)负责地震管理工作,按照《中华人民共和国防震减灾法》要求,负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:防震减灾工作,贯彻落实国家防震减灾工作方针,依照防震减灾法律、法规开展工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害防治等工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇(社区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

根据《bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县机构改革方案》和bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县机构改革实施意见精神,原bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县安全生产监督管理局改革后变为bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县人民政府工作部门,为正科级。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局机关行政编制10名,参公编6名,事业编15人。设局长1名,副局长3名,机关后勤服务聘用人员控制数1名。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局内设机构为:办公室、综合股、应急救援股、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局所属事业单位设置,职责和编制事项另行规定。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局2022年预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算 687.28万元,同比增加177.69万元,同比上升25.85 %。其中:一般公共财政预算拨款687.28 万元,同比增加177.69 万元,同比上升25.85%。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算687.28 万元,其中:基本支出预算 372.1万元,占支出总预算54.1%,同比上升 20.2 %;项目支出预算315.18万元,占支出总预算 45.8 %,同比上升 32.5 %。支出增加的主要原因:机构改革,单位业务职能增加,人员增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

(1)一般公共服务支出445.56万元,占支出总预算64.8%。

(2)社会保障和就业支出43.67万元,占支出总预算的9.6%,同比增加 18.21 万元,上升27.46%;

(3)医疗卫生与计划生育支出65.49 万元,占支出总预算的6%,同比增加8.57万元,上升20.7 %;

(4)住房保障支出33.96 万元,占支出总预算的4.94 %,同比增加8.59 万元,上升25.3 %。

(5)农林水支出41.6万元,占支出总预算的6.05 %,同比减少10 万元,下降24%。

(6)灾害防治及应急管理支出57万元,占支出总预算8.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出 372.1万元,占支出总预算54.1%,同比增加 75.09 万元,上升26.5%。其中:

工资福利支出预算346.47万元,占基本支出预算93.1 %,同比增加97.82万元,上升28.2%。

商品和服务支出预算20.12万元,占基本支出预算5.4 %,同比减少7.71万元,下降 34.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算5.51万元,占基本支出预算1.6%,同比减少 5.89 万元,下降35.27 %。

(2)项目支出预算

项目支出315.18 万元,占支出总预算 45.86 %,同比上升32.55%。

商品和服务支出预算229.67万元,占项目支出预算的 72.87 %,同比增加53.33 %,上升46.62%。

对个人和家庭的补助支出预算85.51万元,占基本支出预算27.13%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出687.28 万元,其中:基本支出372.1 万元,项目支出 315.18万元。具体支出预算如下:

应急管理局总支出687.28万元,包括基本支出372.1万元,主要用于应急管理保证日常动转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出315.18万元,主要用于以及应急管理日常执法和监督检查支出,应急管理预防应急专项支出、安全生产管理工作业务支出、应急管理督查支出、安全生产许可证、培训支出、安全生产隐患整治“以奖代补”等支出。自然灾害林业草原防灾减灾支出、应急管理支出、其他自然灾害生活救助事业支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。原因是我局公务用车已移交县机关局,无公务用车。

会议费预算0.62万元,同比减少0.01万元,下降1%。下降原因主要是会议安排减少。主要用于生产工作安排的会议。

培训费预算0.9万元,同比减少0.02万元,下降2%。下降原因主要是培训会议安排减少。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.4万元,与上年下降1.45万元,其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算1.4万元,同比下降1.45万元,主要是安排接待有关领导来我局指导工作和调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元,同比减少0万元,因单位无车辆。

4、会议费预算0.62万元,同比减少0.01万元,下降1%。下降原因主要是会议安排减少。主要用于生产工作安排的会议。

5、培训费预算0.9万元,同比减少0.2万元,下降2%。下降原因主要是培训会议安排减少。

四、政府性基金预算情况说明

我局无此项预算

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年本单位的机关运行经费 20.12 万元,主要用于应急管理为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费0.77万元、印刷费0.56万元、水费0.46万元、电费1.24万元、邮电费0.93万元、差旅费7.13万元、会议费0.62万元、培训费0.9万元、公务接待0.71万元、劳务费0.37万元、其他商品和服务0.46万元维修(护)费0.68万元、工会经费 4.97 万元,退休人员公用经费0.3万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算9.91万元,同比增加9.91万元,增长100%,其中:集中采购9.91万元,占政府采购预算的 100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款9.91万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.91万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我局2022年固定资产净资产为 45.1 万元。其中:流动资产0万元,固定资产45.1万元,无形资0万元。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局原保留的公务用车已移交给县机关局,2022年暂无公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年我局安全生产督查经费项目为 5 万元,主要用于每季度、重点节假日对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:安全生产进行督查检查,安全生产隐患排查,安全生产领域“打非治违”专项行动,事故现场处置和事故调查等安全生产综合监督管理。

2022年安全生产督查经费项目实施时间为2022年1月,分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标进行申报,完成时间为2022年12月31日,完成率100%。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。



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