bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@

图片

二维码
hmxxwx.jpg
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年部门预算

2023-03-28 17:00:00     来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局


目录

第一部分部门概况

一、主要职能职

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况 三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表表1)

二、部门收入总体情况表表2)

三、部门支出总体情况表表3)

四、财政拨款收支总体情况表表4)

五、一般公共预算支出情况表表5)

六、一般公共预算基本支出情况表表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表7)

八、政府性基金预算支出情况表表8)

九、国有资本经营预算支出表表9)

十、政府采购预算表表10)

十一、部门预算支出经济分类表表11)

十二、政府预算支出经济分类表表12)

第一部分部门概况

第一部分bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局概况

一、主要职能

根据《统计法》《统计法实施细则》《广西统计监督检查条例》《广西统计监督检查条例补充规定》和其他行政法规及国家统计系统的统计规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划结合我县实际情况制订实施方案并对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作监督检查统计法律、法规的实施依法进行统计管理登记。

建立健全国民经济核算体系和统计指标体系准确反映国民经济运行态势科学地剖析其发生、变化规律及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据根据国家统一的统计报表制度、统计标准制定我县地方调查计划审定部门统计标准。

在县人民政府的领导下按照国家统计系统要求会同有关部门组织重大的国情国力普查统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作审批各部门的统计调查计划和调查方案组织管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统计报表。

搜集、管理、提供bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督向县委、县政府及有关部门提供咨询建议搜集整理、提供全国、全区及外市基本统计资料并与我县进行对比研究。

统一核定、管理、公布、出版bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本统计资料定期发布bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国民经济运行情况和社会发展情况统计公报。

组织、指导我县政府统计系统和部门行业统计的基本建设建立健全统计工作网络推进统计工作标准化、规范化、信息化。

根据我县改革与发展的需要和国家统计系统的要求研究制定我县统计体制改革方案和实施办法。

组织指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统计教育、统计干部培训工作。

协助职称改革主管部门组织实施我县统计专业技术资格考试工作。

承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个局属参照公务员管理事业单位1个局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局机关本级局属参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农村社会经济调查队局属非参照公务员管理全额事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县普查中心。

局机关本级内设办公室、工投资贸易统计股、农村社会经济统计股、能源统计股4个职能股室。

三、编制现状及人员构成:

2022年我局人员编制总数为23人实有在职人员总数19人实有退休人员6人。具体情况如下:

1.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局机关本级编制人数10人编制内在职实有人数10人实有退休人数6人。

2.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农村社会经济调查队编制3人编制内实有人数3人。

3.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县普查中心编制人数10人编制内实有人数6人

四、年度主要工作任务

一、提升统计监测服务水平

二、提高统计数据质量

三、推进企业电子统计台账建设

四、住户调查大样本轮换

五、精心筹备第五次全国经济普查和第八次投入产出调查

第二部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算440.8万元同比增加31.09万元增长8 %。其中收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等

二、收入预算说明

2023年收入总预算440.8万元同比增加31.09万元增长 8%。其中一般公共预算收入440.8万元占收入总预算的100%,同比增加31.09万元增长8%;政府性基金预算收入 0 万元占收入总预算的 0 %,同比增加减少0 万元增长下降0 %。收入预算总体增加的主要原因是开展第五次经济普查前期工作。

三、支出预算说明

2023年支出总预算440.8万元同比增加31.09万元增长 8%。其中一般公共预算拨款支出 440.8万元占支出总预算的 100 %,增加31.09万元增长下降 0 %;政府性基金拨款支出 0 万元占支出总预算的 0 %,同比增加减少 0 万元增长下降0 %。支出预算总体增加的主要原因开展第五次经济普查前期工作。

1、按支出功能分类科目划分共分为4类其中

一般公共服务支出 331.59万元占支出总预算 75 %,增加 21.8 万元增长 7 %;

社会保障和就业支出55.68万元占支出总预算的13%,同比增加4.38万元增长9%;

卫生健康支出29.27万元占支出总预算的7%,同比增加2.01万元增加7%;

住房保障支出23.54万元占支出总预算的5 %,同比增加2.18万元增长10%。

2、按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 366.89万元占支出总预算 83 %,同比增加3.47万元增长 1%。其中

工资福利支出300.06万元占基本支出预算68 %,同比增加 27.97万元增长10 %;

商品和服务支出 56.8 万元占基本支出预算 13 %,同比增加 5.45 万元增长 11 %;

(2)项目支出预算73.19 万元占支出总预算 17 %,同比减少 3.1万元下降 4 %。

工资福利支出0万元占项目支出预算0 %,同比增加减少0 万元增长下降0%;

商品和服务支出 73.19 万元占项目支出预算 100 %,同比减少 3.1万元下降 4 %。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收入预算440.8万元同比增加31.09 万元同比增长8 %。其中一般公共预算收入440.8万元占财政拨款收入预算的 100 %,同比增加31.09万元增长8%;政府性基金拨款 0万元占财政拨款收入预算的 0 %,同比增加减少 0 万元增长下降 0%。财政拨款收入预算增加的主要原因是开展第五次经济普查前期工作。

2023年财政拨款支出预算440.8万元同比增加31.09 万元同比增长8 %。其中一般公共预算支出440.8万元占财政拨款支出预算的 100 %,同比增加增加31.09万元增长8%;政府性基金拨款 0 万元占财政拨款支出预算的0%,同比增加减少0万元增长下降 0%。财政拨款支出预算增加的主要原因开展第五次经济普查前期工作 。

五、一般公共预算支出情况说明

总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算440.8万元同比增加31.09万元增长8%。其中基本支出预算366.89万元占一般公共预算支出预算的 83%,同比增加3.47万元增长 1%;项目支出预算73.19万元占一般公共预算支出预算的 17 %,同比减少 3.1万元下降 4%。

按支出功能分类科目划分共分为 4 其中:

1、一般公共服务支出 331.59万元占支出总预算 75 %,增加 21.8 万元增长 7 %;

行政运行246.64万元同比增加25.44万元下降12 %,全部是基本项目支出预算主要用于统计局机关为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

一般行政管理事务49.89万元同比增加 21.5 万元增长76%,全部是基本项目支出预算主要用于统计局机关和2个局属事业单位为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如农民人均纯收入抽样调查、城镇居民家庭生活情况抽查调查、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:粮食产量抽样调查、1%人口抽样调查、人口普查等工作开展支出等。

统计抽样调查35.06万元同比增加13.06万元增长59 %,全部是项目支出预算主要用于开展各类统计调查工作的支出。

2、社会保障和就业支出55.68万元占支出总预算的13%,同比增加4.38万元增长9%;

行政单位离退休费6.56 万元同比增加 0万元增长0 %,全部是基本支出预算主要用于支付退休人员退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.39 万元同比增加 2.91 万元增长10%,全部是基本支出预算主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出 15.7 万元同比增加1.46 万元增长 10%,全部是基本支出预算主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

死亡抚恤支出 2.03万元全部是基本支出预算主要用于支付遗属补助。

卫生健康支出29.27万元占支出总预算的7%,同比增加2.01万元增加7%;

行政单位医疗支出 19.46 万元同比增加1.7 万元增长 10 %,全部是基本支出预算主要用于支付基本医疗保险经费。

公务员医疗补助支出 9.81 万元同比增加0.91 万元增长10 %,全部是基本支出预算主要用于公务员医疗补助。

住房保障支出23.54万元占支出总预算的5 %,同比增加2.18万元增长10

住房保障支出23.54万元占支出总预算的5 %,同比增加2.18万元增长103、......

按支出结构划分分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算 366.89万元占支出总预算 83 %,同比增加3.47万元增长 1%。其中

工资福利支出300.06万元占基本支出预算68 %,同比增加 27.97万元增长10 

商品和服务支出 56.8 万元占基本支出预算 13 %,同比增加 5.45 万元增长 11 

(2)项目支出预算73.19 万元占支出总预算 17 %,同比减少 3.1万元下降 4 %。

工资福利支出0万元占项目支出预算0 %,同比增加减少0 万元增长下降0%;

商品和服务支出 73.19 万元占项目支出预算 100 %,同比减少 3.1万元下降 4 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 366.89 万元其中

人员经费 338.68万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 28.21万元主要包括伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会和培训费说明

全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 8.68万元同比减少7.88 万元下降48 %。具体如下:

1、因公出国经费无预算安排与上年持平。

2、公务接待费预算 3.13万元同比增加 0.04 万元增长1%。增长原因主要是本年度上级检查任务繁多开展第五次经济普查准备工作。

3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元同比减少 0万元下降 0 %。其中公务用车购置费 0 万元同比减少0万元下降 0 %;公务用车运行维护费0 万元同比减少0 万元下降 0 %。

4、会议费预算1.22 万元同比减少 1.93万元下降 61 %。

5、培训费预算4.51 万元同比减少5.81万元下降 56 %。下降原因主要是第七次人口普查工作基本完成相关培训次数减少。

一般公共预算安排的“三公”经费、会和培训费说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共 8.68万元同比减少7.88 万元下降48 %。具体如下:

1、因公出国经费无预算安排与上年持平。

2、2、公务接待费预算 3.13万元同比增加 0.04 万元增长1%。增长原因主要是本年度上级检查任务繁多开展第五次经济普查准备工作。

3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元同比减少 0万元下降 0 %。其中公务用车购置费 0 万元同比减少0万元下降 0 %;公务用车运行维护费0 万元同比减少0 万元下降 0 %。

4、会议费预算1.22 万元同比减少 1.93万元下降 61 %。其中定额公用经费安排的会议费预算 0.42 万元项目支出安排的会议费预算0.8 万元视具体业务会议而定

5、培训费预算4.51 万元同比减少5.81万元下降 56 %。下降原因主要是第七次人口普查工作基本完成相关培训次数减少。其中定额公用经费安排的培训费预算 0.61万元项目支出安排的培训费预算3.9万元。视具体业务培训而定。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费情况说明

2023年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:财政局部门机关运行经费万元同比增加减少万元同比增长下降%。减少的主要原因。具体包括办公费万元、印刷费万元、......

此项必须说明

政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额1.5 万元同比增加1.5万元。增加的主要原因是 开展第五次经济普查工作。其中一般公共预算拨款1.5万元同比增加 1.5 万元,;政府性基金预算拨款0 万元同比增加减少 0 万元同比增长下降0 %。

货物类采购预算 1.5万元占政府采购总预算 100%,;工程类采购预算0 万元占政府采购总预算0%,同比增加减少 0 万元同比增长下降0%;服务类采购预算 0万元占政府采购总预算 0%,同比增加减少 0 万元同比增长下降0%。

集中采购预算1.5 万元占政府采购总预算100 %,;分散采购预算0万元占政府采购总预算0 %,同比增加减少 0 万元同比增长下降 0%。

国有资产情况说明

本部门资产总计 5.33 万元其中流动资产 0万元固定资产5.33 万元无形资产0 万元。

本部门实有在编车辆 0 单位价值200万元以上大型设备0 

预算绩效目标项目情况说明

本部门2023年共有 12 个项目实行绩效目标管理涉及一般公共预算拨款73.19 万元政府性基金预算拨款 0万元。具体如下:

1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“一套表”联网直报补助项目54.96万元

立项情况 用于发放bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:联网直报企业统计员补助

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“一套表”联网直报补助发放

年度目标 用于发放月报、季报企业及单位统计岗位补助通过项目的实施有利于提升各企业统计工作水平 目标1:增强企业统计人员稳定性提高企业统计数据上报的及时性、真实性目标2:夯实企业统计基层基础做到依法统计促进统计工作法治化、规范化、科学化目标3:更好地服务县委、县政府决策服务经济社会发展服务企业和社会公众

2、节能减排工作经费项目 1.5 万元

立项情况 用于节能减排工作支出

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度节能减排工作

年度目标 通过测算能耗数据协调指导各产业节能降耗 目标1:培训指导相关能耗产业数据

3、实施统计“四大工程”建设工作经费项目2.6 万元

立项情况 用于“四大工程”建设工作经费开支

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度实施统计“四大工程”建设工作

年度目标目标1:强化统计调查的科学性、统一性和系统性提升统计数据采集和生产能力提高统计调查效能目标2:增强统计数据的准确性、及时性和共享性确保统计数据集中管理和真实有效提高统计数据质量有利于进一步全面推进统计工作改革创新促进统计工作更加规范业务流程更加完善调查制度更加科学目标3:发挥统计在宏观调控和经济社会管理中的基础性作用更好服务科学发展 

4、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:企业“一套表”联网直报工作经费项目4 万元

立项情况 用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“一套表”联网直报系统维护以及企业统计员的培训指导工作

实施进度计划:2023年12月31日前完成2023年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“一套表”联网直报指导工作

年度目标 根据《广西壮族自治区人民政府关于实施统计“四大工程”的通知》桂政发〔2011〕32号文件精神从2011年年报和2012年定期报表开始在 “三上”企业和全部房地产开发经营企业正式推行“企业一套表”,并实行联网直报用于联网直报工作 

5、城乡住户调查专项工作经费项目29.22 万元

立项情况 用于城乡住户调查专项工作发放记账户以及调查员补助和培训

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度城乡住户调查专项工作

年度目标 通过完成住户调查日常工作客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量 目标1:全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况 目标2:生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要 目标3:为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据

6、城镇居民家庭生活情况抽样调查项目17 万元

立项情况 用于城镇住户调查专项工作发放记账户以及调查员补助和培训

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2032年度城镇居民家庭生活情况抽样调查项目

年度目标通过调查城镇居民家庭生活情况的抽样数据对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇居民收入的进行测算分析 目标1:培训城镇记账户 目标2:实地走访记账户进行现场指导记账情况

8、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:粮食产量抽样调查工作项目8万元

立项情况 用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:粮食产量抽样工作对相关人员的培训以及测产工具的维护

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:粮食产量抽样调查工作

年度目标每年夏播、秋冬播农作物播种面积遥感测量通过抽样地块农作物样本空间分布推算bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农作物种植面积情况。目标1:通过实际到抽样地块进行样本收割推算bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农作物粮食产量单产及总产 目标2:使用无人机对夏粮实产和秋收实产进行了测量

9、百分之1人口抽样调查工作项目8万元

立项情况 用于人口抽样的调查员以及抽样人员的补贴发放和培训

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度百分之1人口抽样调查工作

年度目标通过开展1%人口抽样调查工作起到对我县的人口监测形势研判的作用。 目标1:为准确、及时地掌握bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:人口发展变化情况目标2:为制定国民经济和社会发展计划调整完善有关政策目标3:促进人口长期均衡发展提供可靠的人口数据 

10、农民人均纯收入抽查工作项目24.8 万元

立项情况 用于农民人均纯收入抽查工作的培训

实施进度计划:2023年12月31日前完成2023年度农民人均纯收入抽查工作

年度目标通过完成农民人均纯收入抽查工作了解农村居民的收入情况 目标1:实地指导农村住户记账展开培训 目标2:收集汇总农村住户数据做好分析与监测

11、GDP能耗核算及第三产业抽样调查工作项目2.8万元

立项情况 用于GDP能耗核算及第三产业抽样调查工作

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度GDP能耗核算及第三产业抽样调查工作

年度目标通过测算GDP等三产数据了解我县的发展水平为政策制定提供依据参考目标1:进一步提升统计服务科学发展跨越发展的能力和水平目标2:精心组织进一步提高常规统计调查和各项专项调查数据质量目标3:加强对经济新常态研究进一步提升统计服务科学发展跨越发展的主动性; 

12、农调队工作经费项目9.36万元

立项情况 用于农调队调查工作开支

实施进度计划:2023年12月31日前完成2023年度农调队工作

年度目标 通过完成上级调查队布置的任务要求对农业产畜禽监测进行测算分析 目标1:监测好畜禽产品的合理价格水平对稳定市场供应满足消费需求增加农民收入促进农村经济发展具有特别重要的意义

13、协统员工作经费项目4.4 万元

立项情况用于协统员日常经费以及培训开支

实施进度计划: 2023年12月31日前完成2023年度协统员工作

年度目标通过完善协统员日常工作经费维护好各专业日常工作运转 目标1:完善协统员的统计专业知识的培训 目标2:完善协统员对各专业调查单位的指导协助工作 

工程类项目支出预算评审项目情况说明

无工程类项目支出预算评审项目。

政府购买服务项目情况说明

无政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运费和公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务财政事务行政运行

指主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务财政事务一般行政管理事务:指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务财政事务机关服务:指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务财政事务预算改革业务:主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务财政事务财政国库业务:主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务财政事务财政监察

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务财政事务信息化建设:主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务财政事务事业运行

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十二、一般公共服务财政事务财政委托业务支出:主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十三、一般公共服务财政事务其他财政事务支出:主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十五、社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休:主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

二十六、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出:主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:主要是根据自治区统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:主要是根据自治区统一规定按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

第四部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表表1)

二、部门收入总体情况表表2)

三、部门支出总体情况表表3)

四、财政拨款收支总体情况表表4)

五、一般公共预算支出情况表表5)

六、一般公共预算基本支出情况表表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表表7)

八、政府性基金预算支出情况表表8)

九、国有资本经营预算支出表表9)

十、政府采购预算表表10)

十一、部门预算支出经济分类表表11)

十二、政府预算支出经济分类表表12)

上述报表详见附件。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局部门预算公开表.xls

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx




微信图片_20200325153011.jpg



[打印本页]


图说我们的价值观
讲文明树新风公益广告作品展